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管家婆软件进销存期末结账与反结账 进销存期末结账 进销存期末结账是一个标志,标志着本会计期间结束,进入下一个会计期间。 操作:业务处理-月末处理-进销存期末结账 进销存结账完成后,可以做下个会计期间的单据了。 期末结账的同时,将进行成本结转,即将本月发生的出库类单据进行成本结转,生成合并凭证。合并凭证根据单据类型生成不同的凭证(包括:销售单、销售退货单、组装与拆分单、其他出库单、报损单、委托发货单、委托退货单、委托结算单、调价单、领料单、退料单、完工验收单、委外领料单、委外退料单、委外完工验收单) 销售单、销售退货单和委托结算单已经生成了单据的应收部分,合并的凭证只生成成本部分。 查看本期间的单据成本明细情况,可以点击【查看附件】按钮。 点击“按存货汇总”可查看存货的成本结转汇总情况。 进销存期末反结账 如果因误操作等原因需要把已记账的业务数据重新反结账,可以使用“进销存期末反结账”功能来处理,将当前进销存期间返回到上一期间。同时,反结账后的进销存期间必须大于等于当前会计期间。 操作:业务处理-月末处理-进销存期末反结账 1、 反结账时,将删除生成的进销存成本结转凭证。 2、 如果结转成本生成的凭证已经审核,则不能执行该操作。
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