匿名 发表于 2012-8-20 10:43:00

用友软件从期初余额开始就和实际的现金余额、银行余额不一致,现在经理说要改成一致的,怎么改啊,不会啊

金华管家婆软件客户提问:
现在用友里的现金余额?谢谢大家啦,请问要怎么改成和实际一致呢,我从接手开始就这样、银行存款余额都比实际的多很多

zgl200406 发表于 2012-8-20 11:01:00

金华管家婆网友回复:
单据都要删掉的,也要相对应调整的,那你后期做的很多凭证已经用了好几个月怎么可以反初始化,或者就硬调账;你即使返到初始化。
希望能帮助到您,那么为了达到一致;如果实现查不到的。
你现在目前要做的,最好是找到出错(即不一致的原因),是先查找不一致的原因,你只能做盘亏处理,要到初始化去修改的话,这是行不通的
追问:
我是7月份接手的,现在的情况就是从很早开始就和实际不一样,而且差额还很大,要真是记账错误,我也真不好找。能不能就从现在记几笔凭证,把它给调一致了呢?
追答:
调是可以,挂到往来账上。但尽早是个问题,要解决的。
追问:
那到底怎么做才可以呢?烦啊
追答:
因为现金与银行存款对不上,尤其你说账里比实际多很多。那说明你很多的现金和银行存款支出没有入账。那就不知道是往来少记了,还是成本费用少计了。如果能确认往来账没错,那说明就是买的东西没有票未入账,那就入成本费用账,汇缴时调增应纳税所得额。

我是于淑娟 发表于 2012-8-20 17:27:00

金华管家婆网友回复:
首先是什么原因啊,少就做进去,多了就冲掉。怎么发现不平的啊,是和银行对账单比较还是什么
你只能辛苦下一笔笔对账的你用的什么版本的啊

淅川浪汉 发表于 2012-8-20 10:48:00

金华管家婆网友回复:
反结账反记账到期初就可以修改了!
追问:
这个我也想过,但是这期间几个月的报表什么的就变动了,没有影响吗?
追答:
修改期初之后首先需要试算平衡,这期间的报表因为你修改期初,资产负债表的期初肯定不对,你需要重新计算一下就可以了!如果还有什么疑问可以QQ我!
追问:
对了,期初余额应该是从去年结转的吧,我也不明白,能修改吗?那个报表之前好像在国税报税时上传过的,这样子报表不一致了有影响吗?

feng_dajie 发表于 2012-8-28 15:15:00

金华管家婆网友回复:
你说的是软件的数据出现错误,还是帐务处理上有问题呀。
追问:
这个我也不清楚,我也接手没几个月,可能是初始时就不对,也可能帐也有错,现在都不管它了,能现在把系统和现金、银行调一致吗?
追答:
你要是确定是软件错的话,可以调。
要是帐务的处理上错了的话,我就不会调。

pwx289 发表于 2012-8-22 16:53:00

金华管家婆网友回复:
调账啊,不行就重新初始化

dujinglun0829 发表于 2012-8-23 10:47:00

金华管家婆网友回复:
那你就新增一个凭证把多出来的钱编辑上去呗
追问:
凭证应该怎么写呢?
追答:
你可以再凭证的 编辑凭证中增加一个凭证   把多余的钱编辑一个凭证
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