用友财务怎么做反记账操作呀
金华管家婆软件客户提问: 金华管家婆网友回复:反记账、凭证消审,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账
3,T3要看软件版本,选择凭证下面的恢复记账前状态
3、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、反记账,月末对账,T6、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核
用友GRP-U8(用友R9等),流程为取消结账→取消记账→取消审核
用友ERP-U8(用友通、反结账,账务处理--反结账
2,根据不同版本选择操作:
1,CTRL+H:
1,U6等)
提问者评价
谢谢! 金华管家婆网友回复:
月末对账、反记账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6
2、月末反结账1,CTRL+H
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